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超图软件:监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见下载公告
公告日期:2025-04-23

审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,公司监事会对于公司内部控制制度的建设和运行情况以及《公司2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核、核查并发表如下意见:

一、公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需要,建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系,保证了公司的正常经营以及各项业务活动的有效开展。

二、公司内部控制组织机构完整,设置了内部审计部门,配备了专业人员,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

三、《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况,内部控制总体有效。

北京超图软件股份有限公司

监事会2025年4月21日


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