最新公告

首页 > 最新公告 > 返回前页

瑞玛精密:审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明下载公告
公告日期:2024-10-31

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,程序规范合法。此次计提资产减值准备后,能更客观公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,审计委员会认可公司本次计提资产减值准备事项。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会审计委员会委员:龚菊明、王明娣、翁荣荣

2024年10月24日


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】

股市要闻