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中设股份:监事会关于2024年度公司内部控制自我评价报告的审核意见下载公告
公告日期:2025-04-25

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,江苏中设集团股份有限公司《 以下简称“公司”)监事会对《 2024年度公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为:

1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合公司实际情况,积极完善公司法人治理结构,公司现行的内部控制体系和内部控制制度,符合公司目前生产经营活动实际情况需求。

2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行,对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用,切实保障了生产经营活动的正常进行,具有合理性和有效性。

3、 2024年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

江苏中设集团股份有限公司监事会

2025年4月23日


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