最新公告

首页 > 最新公告 > 返回前页

汉缆股份:2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案下载公告
公告日期:2016-04-22
青岛汉缆股份有限公司  2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案一、财务决算报告 2015 年中国经济增速下降,公司在市场、成本等方面遇到一定挑战。在复杂艰难的经营环境下,公司积极进取,科学的调整采购、销售、成本、资金等管理措施,提高生产制造的精益化水平和管理运行效率,保证了公司经营的平稳发展和利润的较好增长。1、资产、负债和所有者权益情况: 2015 年末公司资产总额 621489.18 万元,其中流动资产 452862.22 万元,非流动资产 168626.95 万元。年末负债 207593.07 万元,股东权益413896.11 万元。2、收入利润情况 2015 年公司实现营业收入 417110.03 万元,营业成本 335979.05 万元,实现营业利润 40634.95 万元。2015 年公司共发生期间费用 39408.70万元,其中:管理费用 23370.45 万元,销售费用 14951.96 万元,财务费用 1086.29 万元。营业外收入 1470.88 万元,营业外支出 83.36 万元。全年实现净利润 34917.04 万元,较好的完成了 2015 年经营目标。3、主要财务指标完成情况: 2015 年公司主要财务指标:资产负债率为 33.40 %,流动比率为 2.18,速动比率 1.79,加权平均净资产收益率为 7.82%,每股收益 0.10 元(按净利润计算),每股净资产 1.24 元,公司经营和财务状况良好。 其他指标详见公司 2015 年度经审计的财务报告。二、2016 年度财务预算方案1、预算编制说明。 本预算方案是在公司 2015 年的经营运行基础上,结合对公司的市场和生产经营综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎地对 2016 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。 同时,本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的:1)我国国民经济持续稳定发展,公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态,没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化;2)、本公司营销、生产、成本控制等经营计划等能如期实现,无重大变化;2、2016 年度经营目标 在综合分析 2015 年度实际经营情况和 2016 年经营环境的基础上,结合公司战略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等,确定2016 年公司的总体经营目标为:公司 2016 年度实现营业收入 43.8 亿,实现归属于母公司股东的净利润 3.6 亿,保持稳定的增长。3、利润预算表 2016 年预算利润表 单位:人民币万元 项  目  2015 年实际数  2016 年预算数一、营业收入 417,110.03 438,000.00减:营业成本 335,979.05 365,670.00营业税金及附加 2,499.80 2,380.00销售费用  14,951.96  15,520.00管理费用  23,370.45  22,170.00财务费用 1,086.29  825.00资产减值损失 2,880.98 1,000.00加:公允价值变动收益 6.48 132.00投资收益 4,286.97 9,889.00二、营业利润 40,634.95  40,456.00加:营业外收入 1,470.88 1,612.00减:营业外支出 83.36 20.00三、利润总额 42,022.47 42,048.00减:所得税费用 7,105.43 6,036.00四、净利润 3,4917.04 36,012.00归属于母公司所有者的净利润  34,917.19 36,011.00少数股东损益 -0.454、确保财务预算完成的措施 1、进一步开拓国内国际业务市场,提高主导产品和新产品的市场占有率; 2、全面推进 ERP 深化方案,提高运营效率; 3、精益生产,精细核算,进一步细化核算单元,提高成本控制水平; 4、加强费用控制,对管理层办公、招待、用车等费用加强过程控制,杜绝浪费; 5、强化财务管理和资金管理。建立成本和费用控制、预算执行、资金使用效果等全方位管理。  青岛汉缆股份有限公司 董事会  2016 年 4 月 20 日

  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】

股市要闻