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长高电新:年度关联方资金占用专项审计报告下载公告
公告日期:2025-04-24

关于2024年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

CAC核字[2025]0005号

审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

CAC

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关于2024年度长高电新科技股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

CAC核字[2025]0005号长高电新科技股份公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了长高电新科技股份公司(以下简称长高电新公司)的财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2025年4月22日签发了标准无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,长高电新管理层编制了后附的《2024年度长高电新科技股份公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是长高电新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长高电新公司2024年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对长高电新公司实施了2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2024年度长高电新公司与控股股东及其他关联方资金占用情

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