最新公告

首页 > 最新公告 > 返回前页

巨星科技:中信建投关于巨星科技2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见下载公告
公告日期:2021-04-15

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)作为杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“巨星科技”或“公司”)2020年公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,就公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

一、巨星科技内部控制规则落实情况自查表相关情况

巨星科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司董事会编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:巨星科技编制的《内部控制规则落实自查表》按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司董事会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

(以下无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

付新雄 李华筠

中信建投证券股份有限公司

年 月 日


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】

股市要闻