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长江健康:监事会对《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见下载公告
公告日期:2024-04-30

项说明》的意见

和信会计师事务所(特殊普通合伙)为长江润发健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务及内控审计机构,对公司2023年度财务报告内部控制有效性进行审计,出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司监事会对《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见:

监事会同意《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》的情况表述。监事会将积极监督和督促董事会、公司管理层落实各项整改措施,消除影响。并持续关注公司后续整改落实情况以及效果,维护公司和全体股东的利益。

长江润发健康产业股份有限公司监事会

2024年4月30日


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