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和而泰:审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明下载公告
公告日期:2025-04-23

第六届董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的说明

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计委员会于2025年4月21日召开会议审议了公司2024年度计提资产减值准备的事项。公司已就2024年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料,并就有关内容做出了充分的说明。经审议,公司第六届董事会审计委员会在审慎审阅相关资料的基础上,认为:

公司2024年度计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会审计委员会二〇二五年四月二十三日


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