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西部建设:年度关联方资金占用专项审计报告下载公告
公告日期:2025-04-03

专项报告第

关于中建西部建设股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

信会师报字[2025]第ZK10068号

中建西部建设股份有限公司全体股东:

我们审计了中建西部建设股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度的财务报表,包括2024年

日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2025年

日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZK10030号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司2024年年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露2024年年度控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用,不得用作任何其他目的。

专项报告第

(此页为报告盖章页,无正文)

立信会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国·上

中国注册会计师:

海2025年


  附件: ↘公告原文阅读
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