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国轩高科:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-04-25

国轩高科股份有限公司内部控制审计报告苏亚审内〔2025〕8号

审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)地 址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16楼邮 编:210019传 真:025-83235046电 话:025-83235002网 址:www.syjc.com电子信箱:info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙

)

苏 亚 审 内〔2025〕8号

内部控制审计报告

国轩高科股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国轩高科股份有限公司(以下简称国轩高科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国轩高科董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对国轩高科财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,国轩高科于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国 南京市 二○二五年四月二十四日

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执业证称:

首席合伙人

主任会计师

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、《会计师军务所执业证书》记载平项发生变动的.应当向财政部门申请换发。《会计师平务所执业证书》不得伪造、涂改

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