航天科技控股集团股份有限公司监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》的意见
监事会认为:报告期内,公司董事会出具的2024年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到了有效的贯彻和执行,保证了公司业务活动的正常进行,有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二五年三月三十一日
航天科技:监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》的意见(下载公告) |
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公告日期:2025-03-31 |
航天科技控股集团股份有限公司监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为:报告期内,公司董事会出具的2024年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到了有效的贯彻和执行,保证了公司业务活动的正常进行,有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 二〇二五年三月三十一日 |
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