大唐高鸿网络股份有限公司
内部控制审计报告
深旭泰专审字[2025]138号
深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)
Xutai Certified Public Accountants (General Partnership)
地址:深圳福田区滨河大道9003号湖北大厦29南B 电话:0755-2770 9801
目 录
一、内部控制审计报告 --------------------------------------------------------------------------------- 1
二、会计师事务所及会计师营业执照和证书
深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)Xutai Certified Public Accountants (Special General Partnership)
地址:深圳福田区滨河大道9003号湖北大厦29南B 电话:0755-2770 9801
内部控制审计报告
深旭泰专审字[2025]138号
大唐高鸿网络股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称高鸿股份公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,高鸿股份公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(以下无正文)
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(本页无正文)
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二〇二五年四月二十八日 |