中航西安飞机工业集团股份有限公司 |
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 |
大信专审字[2025]第1-02594号 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone:+86(10)82330558 传真Fax: +86(10)82327668 网址Internet: www.daxincpa.com.cn | ||||
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明
大信专审字[2025]第1-02594号中航西安飞机工业集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务报表,包括2024年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年3月28日出具大信审字[2025]第1-03081号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“《汇总表》”)。
一、管理层和治理层的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(深证上〔2023〕21号)的规定,编制《汇总表》,确保其真实、准确、完整是公司管理层的责任。
治理层负责监督公司《汇总表》编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对公司编制的《汇总表》是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,公司编制的《汇总表》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了涉及财务
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公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的《汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:杨益明
中 国 · 北 京 中国注册会计师:陈海涛
二○二五年三月二十八日
2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位:中航西安飞机工业集团股份有限公司 存在关联关系的财务公司:中航工业集团财务有限责任公司 单位:人民币元
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交易类别
交易类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收取利息 | 支付利息、手续费 |
一、存放于财务公司存款 | 18,464,094,036.98 | 140,866,624,580.57 | 141,586,176,217.79 | 17,744,542,399.76 | 87,198,910.52 | |
二、向财务公司借款 | 26,000,000.00 | 2,028,000,000.00 | 1,374,000,000.00 | 680,000,000.00 | 20,244,119.47 | |
1.短期借款 | 26,000,000.00 | 2,028,000,000.00 | 1,374,000,000.00 | 680,000,000.00 | 20,244,119.47 |
法定代表人:吴志鹏 主管会计工作负责人:董克功 会计机构负责人:张慧峰