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湖南发展:公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告的审核意见下载公告
公告日期:2025-04-10

监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》,认为报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求,较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。2024年,未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》不存在异议。

湖南发展集团股份有限公司监事会

2025年04月09日


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