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苏宁环球:年度关联方资金占用专项审计报告下载公告
公告日期:2025-04-15

地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 1电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮政编码:100062

关于苏宁环球股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2025Z00285号苏宁环球股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称“苏宁环球”)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月11日出具了中喜财审2025S01166号标准无保留意见的审计报告。苏宁环球管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)的规定编制了后附的苏宁环球股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是苏宁环球管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏宁环球2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对苏宁环球实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度苏宁环球非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为苏宁环球年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

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中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 祁卫红

中国?北京 中国注册会计师: 邓海伏

二〇二五年四月十一日


  附件: ↘公告原文阅读
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